你這個調節表,你是要調節什么?是調解未達賬項嗎?如果說是調節未達賬項里加上的是對方已經入賬,你沒有入帳部分。
我不清楚這個余額調節表,就是加和減,他應該記得是哪一方的,比如說就這個表格,他這個小學這里的,其他應付,那我加的是不是就是其他應收那方面的借方,然后減的話,就是減的是其他應收的貸方,一月的調平了接著2月的又不行了,調增的和調減的科目怎么寫呢?小學(其他應付)記哪個收哪個未付
關于其他應付款重分類賬務分錄咨詢-----------------------調整前分錄是其他應收1120,其他應收5600,其他應付4800,都在借方,那現在要調整重分類,那應該就是對沖,我寫的調整后分錄是:貸方其他應收1120,其他應收5600,其他應付4800,借方其他應付11520.但是其他應付期末余額應該在貸方,現在卻是借方余額,我這個是哪里做錯了呢,請老師指點謝謝
老師,我問一下哈,就扣個人保險,這部分就是發工資的時候是其他應收款的貸方就的時候就保險的時候是其他應收款的借方 就為啥是用其他應收款,為什么不是用其他應付款呢?就是按著借貸方什么借加貸減這塊,我沒太理解
實繳資本要不要做工商變更?還是說在工商網做公示就好呢
老師,法人讓我統計一下4月份的成本進項,看一下可以報銷多少金額,我怎么查下
老師,請問下怎么知道我們單位是不是小微企業
我們是高新技術企業,有效期從23年12月12開始到26年12月,前幾天科委老師打電話說我們23年的收入不達標,要取消高新資格,那沒看到正式的文件,那我現在匯算清繳24年的企業所得稅,還需要填高新企業優惠表和研發費用表嘛?
高新匯算清繳A107041套表可以發我一個嗎?
我想問一下,三角抵賬協議,和借款協議需要交印花稅嗎?
老師,請問我們給對方開了一張10萬的發票,對方退貨5萬。紅字發票申請單是誰申請?我們給開負數
稅務局查到說上游公司有問題不讓抵扣這張進項發票,要求進項轉出,但是這個業務已經付款了,也沒有退款。請問要怎么做賬務處理?相關分錄怎么做呢,
老師,我可以咨詢一下,成品油商貿公司購進價和銷售價差太大有沒有風險啊
老師,稅務有一個房產土地稅?是什么稅?