分店獨立納稅還是合并納稅?
老師,另外我還想問一下,就是我總倉出貨到期中有一個分店,也是按成本價出庫的,那這部分出貨我總倉要做那筆結轉成本的分錄嗎。這個分店是一人獨資,但是老板們是按約定好的倉庫按成本價供貨給他們。我目前就是做的應收賬款,貸庫存商品
老師我有個關于庫存商品退回供應商的會計處理要問下你,我們是小規模納稅人當退貨時會計分錄是,借:銀行存款 貸:庫存商品?? 這個退貨的商品是需要結轉成本的吧?那結轉成本的會計分錄,借:庫存商品 貸:主營業務成本。 這樣做分錄有問題嗎?公司的內賬退廠也是需要做成本的吧
老師,你好!公司有一個月結客戶,之前的會計做的賬都是沒有確認收入,到收到部分貨款時才做收入和結轉成本,如,商品出庫做的會計分錄:借 發出商品(按銷售價格) 貸 庫存商品(銷售價格) 收到部分貨款時:借 銀行存款 貸 主營業務收入 但沒看到有單獨結轉成本的憑證 老師,請問這會計分錄有問題嗎?我總覺得怪怪的,應該怎樣糾正才好?謝謝
老師我想問一下,就是我們有一筆貨款,他是在我接手之前,打給了供應商的貨款,但是客戶還是屬于欠我們的貨款,沒有打,然后我要收回這筆貨款之后,需要把這錢打給之前那個公司,這樣的分錄我該怎么做嗯,貸 :應付賬款,借什么,庫存商品嗎
我是和姐姐合伙生意一年半,2021年8月份前是各做各的,她進貨,我在她那里拿貨,她把我這邊做的銷售額除去進貨成本,給我利潤,2021年8月份我們就合伙在一起做了,之前她庫存的貨也沒有清算,也是一直按照我們所做的銷售除去成本得出利潤分我一半,客戶錢歸她收,供應商款歸她付,合作到2022年年底,我們又分開各做各的了,那合作了一年半,倉庫有16萬的庫存是歸她還是我們一人一半的呢?我們現在就在糾結這個問題,請老師指點一下,謝謝!
老師,我們上個月開給客戶一份發票,他沒有勾選確認,我這邊已經申報好,現在客戶要求把那份發票的品名更改,我是不是只要開具一分紅字再開正確的就可以
在建工程轉固定資產的分錄怎么寫
甲方以房抵工程款,房產未過戶,我司直接將房產低價轉讓給第三方,如何賬務處理
你好老師,股東打給公司的,備注:實繳款的錢,能不能記入實收資本。
老師 我想問下公司是一般納稅人開普通發票是不是也要交13個點的增值稅
股東打款備注投資款是否一定要計入實收資本?
請問老師公司成立之日起如果沒有做賬報稅可以嗎
詳細一點包括公式也說一下謝謝謝謝
老師好,請問在建工程過種支付的契稅,入在建工程科目嗎?
請問老師,甲單位要注銷,有其他應收款-個人股東張三200萬。稅務注銷時未清理干凈。稅務查賬3年后,仍未注銷成功。請問老師,如果個人股東歸還了這200萬。可以再做注銷嗎?
開發票是共用一個公司名,另外注冊了公司名,實際不用交稅,控制在定額之內
總倉出貨到分店,若不在同一縣市,要視同銷售處理。
開發票是共用一個公司名,另外注冊了公司,實際不用交稅,控制在定額之內,幾家店開發票都在這個名下開
總倉出貨到分店,若不在同一縣市,總倉要視同銷售處理。
在同一條街上,賣特產
是兄弟和一個表姐合伙的,倉庫和3個分店是3人平分,那邊那個個人的是大哥的。
大哥負責找商品,負責外交這樣的,雖然那一個人的店大哥獨有的,但是倉庫他拿貨就是按成本價拿貨,其他3個店大哥也參與了投資是3人平分分紅,我沒算收入,因為按成本價拿貨,就是做的借:應收賬款,貸庫存商品,然后打了貨款來了就借銀行存款,貸應收款
如果是內部賬務,可以這樣處理,如果是報稅局的報表,應按視同銷售處理