嗯嗯這個是可以的
老師,我們是一般納稅人公司, 我們采購中央空調設備及安裝,如果合同分開簽,設備的稅率是13%,安裝的稅率是3%嗎?
,我們是一般納稅人公司,銷售一般空調及安裝,如果合同分開簽,設備的稅率是13%,安裝的稅率能按交易計稅3%嗎?謝謝老師
老師,您好!我們公司是從事中央空調、制冷設備銷售及安裝的,如果我們公司中央空調安裝按甲供工程采用簡易計稅,那如果是風機盤管安裝呢?這應該不屬于機器設備,那我是采用一般計稅嗎?
#提問#一般納稅人銷售貨物,簽訂合同寫的是銷售并安裝空調,按照13%計算稅額。如果分別簽訂合同銷售、安裝合同,銷售按13%,安裝按照3%繳納計稅(清包工)。清包工是指非建筑行業提供的勞務還是怎么的,用3%計稅繳納?我記得建筑安裝稅率為9%。對于清包工和建筑行業的建安服務有點混淆了,是怎么區分的?
老師,我們是空調銷售和安裝一般納稅人企業,請教兩個問題: 1.如果一個合同銷售+安裝 ,金額分別列出,需要外經證嗎?如果不需要,開票可以分別開銷售和安裝嗎?稅率分別多少? 2.如果只有安裝服務,需要外經證嗎?稅率是? 3.一般納稅人那種情況可以開3%專票。
出口收匯明細表上的憑證總金額,是填原始匯款金額還是扣除手續費公司實際收到的金額?
勞動法可以去哪里查?
工商年報中的 資金數額 怎么填?
老師您好,請問公司名下的車輛保險費可以抵扣進項稅額嗎
老師好,請問下,我們是總包,把水電分包給一個建筑裝飾中心(個體戶)做,對方只能開3%建筑服務-水電工程的發票,沒辦法開材料票,這樣開票是否可行?(合同約定60%材料,30%人工)
請問老師,建材批發公司把名下的固定資產小車賣了,賣車發票沒有經營范圍可以開嗎?名稱開什么項目呢?
老師,請教一下,一家勞務公司給對方簽的合同是80萬,開票也開的80萬,但是銀行存款收了20萬,剩下的60萬通過發工資來沖,這種可以嗎,那怎么做賬呢
上個月開進發票計進項稅,這個月開出發票,計入銷項稅,請問老師這個兩者怎么寫抵扣分錄啊
請問增值稅進項稅額轉出,稅局要求轉出不可用,憑證怎么做呢,我之前應交稅費應交增值稅-進項稅額是做到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
老師,我們是出口免稅企業,不符合退稅,現在報企業年報,提示有50多萬已經報關未計入收入,有一部分24年未來發票,開具到25年,現在為了避免后期風險,我應該調整24年收入,做相對應成本。