你好,是的,確實(shí)是有這種現(xiàn)已。 你實(shí)際沒有業(yè)務(wù)?
老師,已經(jīng)收到對(duì)方的工程預(yù)付款,但是沒有給對(duì)方開發(fā)票,應(yīng)該確認(rèn)收入嗎?是應(yīng)該怎么做分錄, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—未開票收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這樣子做對(duì)嗎? 后面開了發(fā)票又怎么做
老師您好,請(qǐng)問公司在外面拿貨轉(zhuǎn)手賣了沒有入庫(kù)怎么做收入呢?是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢?具體分錄該怎么做呢?賣出去的貨又沒及時(shí)收回聯(lián)系該做其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款呢?謝謝,請(qǐng)一一指教
老師,我們沒有開票,但是已經(jīng)符合收入,我們要確認(rèn)未開票收入(未收到錢)的,怎么作賬務(wù)處理?后續(xù)開票的話又怎么做
老師好!我去年做的預(yù)收款未確認(rèn)收入,所以一直掛著預(yù)收款,去年報(bào)表就一直虧損。其實(shí)應(yīng)該是我做錯(cuò)了,以為做預(yù)收款,付出去就沖減預(yù)收款的,結(jié)果是不正確的,預(yù)收款就掛著三十幾萬,今年確認(rèn)收入就有了利會(huì),是不是就要交企業(yè)所得稅呀?其實(shí)都是專款專用沒利潤(rùn)的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
你好,定制家具廠應(yīng)該是出庫(kù)對(duì)方驗(yàn)收確認(rèn)后才確認(rèn)收入。上月就做好的,材料費(fèi)是屬于上個(gè)月的生產(chǎn)領(lǐng)用材料,那算利潤(rùn)的時(shí)候呢,老師怎么算
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網(wǎng)上交費(fèi),進(jìn)去社保交費(fèi)后,不顯示社保日常交費(fèi),網(wǎng)上沒法交是怎么回事
根據(jù)銷貨合同預(yù)收,恒通公司購(gòu)b產(chǎn)品款1萬元,已存銀行
根據(jù)銷戶合同預(yù)收,恒通公司購(gòu)b產(chǎn)品1萬元,已存銀行
老師好?補(bǔ)繳上年房產(chǎn)稅,匯算清繳怎么填寫
減免稅批復(fù)等稅務(wù)批準(zhǔn)文件 在那里找嗎
老師好,報(bào)表上有固定資產(chǎn)50000元 , 累計(jì)折舊也是50000元,要注銷時(shí),要如何把此50000萬清0,怎么做科目呀
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)影響企業(yè)利潤(rùn)嗎
你好老師,實(shí)收資本沒有實(shí)繳,現(xiàn)在做減資了,賬上要做嗎
老師,公司車的油耗需要開專票,給油站提供的開發(fā)票信息是A銀行的,但付款的時(shí)候我們用了B銀行賬號(hào),所以他們開出來的專票信息體現(xiàn)的是A銀行,但卡號(hào)又是B銀行賬號(hào),這個(gè)專票能用嗎?
對(duì)方開的發(fā)票過來,我們是一次性做成本,還是先確認(rèn)庫(kù)存,等銷售再結(jié)轉(zhuǎn)成本呀?
某個(gè)公司沒有業(yè)務(wù),但收款大
你好,這確實(shí)很不合理啊。老師也沒辦法憑空就能讓他合理。 你實(shí)際是因?yàn)槭裁茨?
需要給專管員提供財(cái)報(bào),我就看關(guān)聯(lián)不合理
你好,說實(shí)話,老師也沒有能完全說服稅務(wù)局的辦法。這種,絕大多數(shù)都是讓你確認(rèn)收入交稅。
是的,謝謝老師
你好,不用客氣的人。