直接沖今年的收入和成本就行,不管去年的了
老師,11月份開了一張2970元的普票,在12月又作廢了。 11月份做賬: 借:應收賬款2970 貸:主營業務收入2940.59 應交增值稅—銷項稅額29.41 12月份: 借:應收賬款—2970 貸:主營業務收入—2940.59 應交增值稅-銷項稅額-29.41 請問這樣做分錄對嗎
老師,跨月沖紅發票的分錄怎么做?原記賬分錄是借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額
借:應收賬款87960 貸:主營業務收入83123 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額4873 借:應收賬款89520 貸:主營業務收入84597 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額4923 老師,上面的4月的分錄是錯的,如果寫一筆負的分錄沖掉,在寫下面正確的,那么主營業務收入是不是就在5月份增加了?
3月份的未開票收入做賬時分錄,借:應收賬款 貸:主營業務收入-未開票 應交稅費-應交增值稅(銷項),本月已開具發票,分錄應該怎么做呢?
月末應交稅費增值稅余額是9000,現在交增值稅分錄怎么寫呢,之前的分錄 收入,借應收賬款貸主營收入 應交增值稅銷項稅額 成本,借主營成本應交稅費進項稅額,貸應付賬款 銷項稅額-進項稅額就是等于9000應交,現在繳納分錄怎么寫
建筑服務做咨詢類和設計類怎么做暫估成本分錄?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產代開發票50萬,這個補稅是僅僅補不動產的稅還是這個個體戶也要補稅
請問老師很早之前的財務提取了備用金提取了10多萬,后面一直沒有沖掉這筆錢,然后財務沒有交接直接走了,然后現在就是一直了一筆現金有10多萬,但實際上并沒有這個現金要怎么辦?
哪位老師幫我做一下經濟法,謝謝啦
勞務合同可以按工資薪金申報個人所得稅嘛?
勞務合同與勞動合同有什么不同,怎么區分呀?
收匯時,匯率可按收匯當天的,也可按月初第一個工作日的,如后者的話,是出口那個月的還是收匯那個月的月初笫一個工作日呢?
中級題庫,什么時候更新25年內容
收匯時,匯率按哪天的?
合伙企業開發票有什么稅種,可以享受哪些優惠政策呀?
怎么寫分錄?
收入和成本原分錄負數沖就行
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。