你好,那你的稅款補(bǔ)報(bào)了嗎? 補(bǔ)申報(bào)了補(bǔ)繳納了稅款之后我要辦稅 → 納稅信用 → 納稅信用管理。 切換評價(jià)年度查看具體扣分指標(biāo) 點(diǎn)擊“申請調(diào)整”進(jìn)入修復(fù)界面
李紅注冊會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)甲公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表。審計(jì)工作底稿記載了審計(jì)項(xiàng)目組對應(yīng)收賬款實(shí)施進(jìn)一步審計(jì)程序的相關(guān)情況。部分內(nèi)容如下:(1)對于可能成為壞賬的應(yīng)收賬款由財(cái)務(wù)人員直接進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;(2)每月末,財(cái)務(wù)部向客戶寄送對賬單,如客戶未及時(shí)回復(fù),銷售人員需要跟進(jìn),如客戶回復(fù)表明差異超過該客戶欠款余額的5%,則進(jìn)行調(diào)查;(3)控制測試表明,甲公司賒銷審批及信用管理制度執(zhí)行有效,控制風(fēng)險(xiǎn)很低,李紅不準(zhǔn)備對應(yīng)收賬款的計(jì)價(jià)和分?jǐn)傉J(rèn)定實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序;(4)李紅未將2021年末賬齡為"2-3年”的應(yīng)收賬款納入函證范圍,并在審計(jì)工作底稿中說明了未函證的原因是這部分應(yīng)收賬款與2020年末賬齡為"1-2年”的應(yīng)收賬款相比沒有任何變化。(5)李紅基于應(yīng)收賬款違反存在認(rèn)定必然引|起營業(yè)收入違反發(fā)生認(rèn)定這一關(guān)系,要求項(xiàng)目組成員根據(jù)應(yīng)收賬款違反存在認(rèn)定的金額和相關(guān)稅率推算出營業(yè)收入違反發(fā)生認(rèn)定的發(fā)生額,并建議甲公司調(diào)整;要求:針對上述每種情況,假定不考慮其他情況,分別指出李紅注冊會(huì)計(jì)師的做法是否恰當(dāng),簡要說明理由。
.丙公司為增值稅一般納稅人;登記注冊類型為其他有限責(zé)任公司:所屬行業(yè)為制造業(yè),生產(chǎn)銷售面包機(jī),出廠不含稅單價(jià)為600元/臺,成本為500元/臺。2023年2月。丙公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)8日,銷售100臺面包機(jī)給外地B客戶并開具增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為67800元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)7630元,收到的增值稅專用發(fā)票。貨物已發(fā)出,該外地B客戶款項(xiàng)未付。該批面包機(jī)在發(fā)出時(shí),其控制權(quán)由丙公司轉(zhuǎn)移給B客戶(2)18日,購置辦公用電腦一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款50000元,款項(xiàng)已付。(3)20日,外購辦公用消耗材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款600元、增值稅額78元。辦公用材料直接交付辦公科室使用,款項(xiàng)已付。(4)21日建職工食堂,領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本30000元,取得增值稅專用發(fā)票,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額已在購進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。(5)30日,委托加工物資一批,并支付加工費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款9000元,款項(xiàng)已付。另外,丙公司于2023年2月10日繳納上期應(yīng)繳未繳增值稅30000元;丙公司取得的增值稅專用發(fā)票2023年2月均符合抵扣規(guī)定,丙公
請問,新開公司的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)以前曾經(jīng)當(dāng)另一個(gè)公司的小股東時(shí)候的信息會(huì)彈出來,其公司已經(jīng)被大股東轉(zhuǎn)讓了,但是自然人登陸頁面會(huì)出現(xiàn)一個(gè)提示:您已觸及多次/較高金額/疑點(diǎn)信息申請代開發(fā)票,如果是長期從事經(jīng)營活動(dòng),應(yīng)及時(shí)辦理稅務(wù)登記,自行領(lǐng)票開具。 您本人應(yīng)確認(rèn)申請代開發(fā)票所涉及業(yè)務(wù)的真實(shí)性和合法性,依法繳納相關(guān)稅費(fèi),不得違法申請代開發(fā)票。根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》規(guī)定,不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證,任何單位和個(gè)人有權(quán)拒收;有虛開發(fā)票行為的,由稅務(wù)機(jī)關(guān)沒收違法所得,并處50萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,將依法追究刑事責(zé)任。同時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)將依法調(diào)整其納稅信用等級和加大監(jiān)督檢查力度。 請您妥善留存申請代開發(fā)票相關(guān)的涉稅資料(包括但不限于從事經(jīng)營活動(dòng)的有關(guān)業(yè)務(wù)合同、協(xié)議或者其他證明業(yè)務(wù)真實(shí)性的資料),以備稅務(wù)機(jī)關(guān)后續(xù)進(jìn)行查驗(yàn)。” 自己從來沒開過,沒涉及過,請問是什么情況
040104.非正常戶直接責(zé)任人員注冊登記或負(fù)責(zé)經(jīng)營的其他納稅戶,原領(lǐng)票員自己有一個(gè)小規(guī)模公司,因?yàn)槲醇皶r(shí)報(bào)稅導(dǎo)致本公司納稅信用直接判D.從2024年開始已經(jīng)不使用紙質(zhì)發(fā)票了,現(xiàn)在如何出具紙質(zhì)文件申請修復(fù)納稅信用呢?
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當(dāng)時(shí)供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報(bào)銷,公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷嗎?這只有開出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細(xì)表的時(shí)候,收匯單上顯示的金額,不和報(bào)關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對應(yīng)了四五單報(bào)關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
修復(fù)的話需要提供證明材料,具體需要什么材料呢?
納稅信用修復(fù)申請表 補(bǔ)申報(bào)表 完稅證明
是我們公司的領(lǐng)票員自己名下的小規(guī)模公司未及時(shí)申報(bào)導(dǎo)致本公司納稅信用受損
若因關(guān)聯(lián)D級納稅人被評價(jià)為D級,需原D級主體完成修復(fù)且自身連續(xù)6個(gè)月無失信行為。 需要符合這個(gè)要求