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Q

請問老師,我們去年廣宣費才45塊錢,為什么報納稅調整明細表的時候,金額自動帶到調增金額里面了

2025-05-06 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-06 15:48

你要填銷售收入,才計算扣除的限額

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快賬用戶3728 追問 2025-05-06 15:50

營業收入在主表里面都有啊

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齊紅老師 解答 2025-05-06 15:51

那個廣告費用表里邊要填計稅依據

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快賬用戶3728 追問 2025-05-06 15:52

就是把營業收入填在廣宣明細表里的本年計算扣除限額的基數嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-06 15:55

三、本年計算廣告費和業務宣傳費扣除限額的銷售(營業)收入 是的,就是填這個地方

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快賬用戶3728 追問 2025-05-06 15:57

我們去年是虧損的,凈利潤負的23萬,是小型微利企業,主表的稅率是25%,后面也沒有按小型微利企業的稅率5%,是不是不用管了,反正也不用交稅

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齊紅老師 解答 2025-05-06 16:00

是的,那個不需要管的

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快賬用戶3728 追問 2025-05-06 16:01

有些采購的貨沒有開發票,是不是把成本要調整,在哪里改這個數據

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齊紅老師 解答 2025-05-06 16:03

無票支出,先在A105000納稅調整項目明細表的第30行前邊找對應的項目, 如果沒有對應的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。

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快賬用戶3728 追問 2025-05-06 16:06

第17行其他調整金額這個填不了,只有前面的賬載金額和稅收金額能填,是不是賬載金額寫賬上的無票的成本,稅收金額不填嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-06 16:07

是的,就是那樣填寫就行

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同學你好 對的 是這樣的
2023-04-27
您好,這是收入額 1.廣告費和業務宣傳費稅前扣除標準:當年銷售(營業)收入(這是稅法上的收入:會計收入%2B視同銷售收入如捐贈)的15%扣除,超過部分向以后結轉
2024-04-12
你好,你說的沒有是什么意思,就是沒有,要不要填寫?
2021-05-14
你好,同學 你按提示哪里不一致你回去對應修改即可 然后沒有的調整表你選擇然后填寫申報
2021-05-13
你好,廣告費和業務宣傳費的扣除是按15%,若是本年度不足扣除,可以結轉到下年度扣除的
2021-04-30
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