你好,這個做完報告,商品就沒用了是嗎
怎么把提問的問題刪了
小規模除了季報,平時不用報稅嗎?
老師 文化傳媒公司開票類目是什么
工商年報在哪里申報呀?
老師您好,就是平時只報一個人工資的,就是那種零申報的公司,也沒有交過稅,也沒有開過發票,注銷的話,怎么注銷?詳細的步驟是什么?
老師您好!收到的政府補貼可以沖減對應的費用,我們收到保險類政府補助,但今年目前還沒有交過商業保險,也能沖減嗎?
老師,企業注銷的時候,賬面上的未分配利潤轉贈資本了之后,所有者權益合計是四十萬,但是未分配利潤為0了需要交稅嗎
老師好,對方給我們開出發票,就相當于我們欠他錢嗎?
這張圖公式里資金占用量是X 老師的板書里資金占用量是Y 搞混的話 套公式會錯的,我就想確認一下 麻煩會的老師詳細解答一下。 宋生老師,樸老師,家權老師,暖暖老師,小菲老師都不要接手
沒有4月申報增值稅,可以開5月份發票麼。
對的,小規模納稅人
你好,這樣的話,建議計入制造費用。
這幾年都沒有生產產品,還是以前23年度生產了點商品,已經結轉成本了,記制造成本可以嗎?
你好,那你計入銷售費用-其他算了。
是視同銷售嗎?年度企業所得稅這筆要調增嗎?
你好,這個并沒有賣出去,其實可以不用做調增。正規的做法確實是計入貨物成本
我們單位有贈送出去給客戶的商品,還挺多,這種是視同銷售,年度企業所得稅得調增了哇?
后期已經不生產產品了,還可以計入制造費用嗎?
你好,嗯,這種贈送的,需要視同銷售了。
公司自己生產的的商品,已經賣了好幾年,今年拿著商品去做檢驗報告,分錄為 借,銷售費用—其他 貸,庫存商品 是視同銷售嗎?年度企業所得稅這筆要調增嗎?
你好,你是小規模,如果沒有超過起征點,不用做稅金。 你這個大概率會要求做視同銷售。
好吧,就是分錄按這樣做,年度這筆也要調增對哇?
你好,是的,其實最好就是確認收入,然后結轉成本,只是成本和收入金額一致。
如果按老師說的確認收入和成本,那贈送和做檢驗的這種怎么做分錄呢?應收賬款和銀行存款這些也不會收到呀?
你好,你借方計入費用了。