那個銷售額是系統自動按扣除紅字后的金額填寫
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師現在報稅之前1-3月開具的增值稅專用發票金額是6769.3(稅率1%)稅額67.69稅款已經繳納,到了5月份紅沖了,6月份開具了增值稅專用發票金額是5395.15(稅率3%)稅額是161.85,這樣申報增值稅填寫金額是多少
老師,小規模納稅人,2月紅沖了38000電子普通發票,是去年4月開的,然后3月開了30000銷項發票,那3月申報增值稅的時候,應該怎么申報這些金額
您好老師 公司3月開出了一張發票,4月報稅要繳納相應增值稅及附加,但是這時候得知這張發票需要沖紅,只開取部分,我應該怎么辦 還是全額交上這張發票3月份的稅金么
老師,我公司4月份開了一張4.8萬的發票,銷項稅5月申報時已經交了,然后5月底發現開錯了,沖紅后重新開了一張,我這個月申報5月增值稅的時候增值稅申報表應該咋填呢?
我們請別人設計AB膠容器3D建模設計圖,對方給我們3D打印3套,設備圖一份,我們得做什么費用,對方的開票大類和名稱是什么?
老師,請問,多出來的進項稅額可以結轉到應交增值稅-轉出未交增值稅嗎?
老師,攤銷額是不是錯了,每年年末付500,怎么攤銷額第一年和第二年都是減去300不是500?即使按教案攤銷,第一年和第二年攤銷額總計116.28+90.03=206.31。未實現融資收益300,怎么沒有攤銷完畢,按道理2年應該攤銷完畢,歸零。到底哪里錯了?
利息收入屬于什么科目
突然收到深圳市計算機系統有限公司打款
老師您好,公司向其他公司支付了技術開發費用,錢已經付出去了,但是還沒有收到發票,怎么樣做會計分錄
老師,我們做專項審計。實際1500萬,做3000萬報告。我是會計給他們提供資料,審計公司出報告是無二維碼的。如果有事?我擔責任嗎?我只是提供基礎資料。
已經交過經營所得,又沖紅了,費用會在下一季度抵減嗎?
工商年報,納稅總額,2024實際繳納企業所得稅1000,收到了2023年退回的企業所得稅,工商填報是填1000還是500
請問公司銷售使用過的固定資產,按理需要填報增值稅申報表附表一申報納稅,但是實際做賬的時候是計入營業外收入或者營業外支出,那么這樣增值稅申報表上收入和賬上營業收入口徑不一致了,這種咋個處理呢?
老師,系統里銷售額是負數(我們之前多余的部分),老師多繳的稅會自動給我們退回賬戶嗎?還是需要我o們公司去大廳辦理
需要申請退稅才會退的
那老師我們不退了,以后在申報時可以遞減嗎?
可以以后月份抵交的