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老師好,我公司一般納稅人,3月末有張增值稅發票金額開多了(但在4月申報時已繳稅),在4月末紅沖后重新開了此張增值稅發票,金額較之前少了,請問老師我這個月該怎么申報啊

2025-05-06 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-06 14:17

那個銷售額是系統自動按扣除紅字后的金額填寫

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快賬用戶4469 追問 2025-05-06 14:37

老師,系統里銷售額是負數(我們之前多余的部分),老師多繳的稅會自動給我們退回賬戶嗎?還是需要我o們公司去大廳辦理

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齊紅老師 解答 2025-05-06 14:40

需要申請退稅才會退的

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快賬用戶4469 追問 2025-05-06 14:45

那老師我們不退了,以后在申報時可以遞減嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-06 14:48

可以以后月份抵交的

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相關問題討論
你好,你申請退稅了嗎?退稅金額到你帳號上了
2022-06-14
你好,五月份就直接零申報就可以。
2024-06-12
您好,那就需要修改當期的申報表了哈
2025-04-13
同學你好,這種情況下,可以考慮到稅務局報稅大廳人工更正申報4月份的增值稅處理。
2025-04-13
你好,只能全部繳納的。
2024-04-15
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