第二個圖片里面能看出來美金離岸價格 是美金
請問,收到票如果沒抵扣,對方?jīng)_紅是可以直接沖的對吧?謝謝
會所買的零食是供顧客免費吃的,這個記入什么費用
工程企業(yè)的銀行賬戶,是不是應該設立每一個農(nóng)民工工資專戶,農(nóng)民工工資專戶發(fā)放的工資,我們需要準備什么資料?對方公司給我們開具發(fā)票,就可以么?還有什么其他資料需要準備?
老師好,這個月進項有國內(nèi)進項和海關繳款書進項,之前還有留抵稅可以扣,這個月我都沒有勾選,那增值稅申報的表二我是都不填寫,還是說需要填哪里?沒有勾選的發(fā)票需要填在表二嗎?
老師想問一下新交接的賬,固定資產(chǎn)已經(jīng)提完折舊了還需要錄入嗎?
社會資本方承擔的年均建設成本(折算成各年度現(xiàn)值)應該填什么數(shù)據(jù)?
您好老師,1、A類企業(yè),退稅期限,B類企業(yè)退稅期限,D類企業(yè)及M類企業(yè)退稅期限分別是多長時間;2、本企業(yè)之前是納稅登記M類企業(yè),今年納稅等級是B類,請問需要和稅務退稅科溝通提交資料調(diào)整之前退稅期限嗎?
老師,我沒有用預收預付科目,只用了應收應付,我的科目余額表只有應收應付,財務重分類有預收預付,財報的金額合并,不等于余額表,這是什么原因?
老師好,第2處申報個稅,每月申報2000,是不是12個月都是交3%的個稅
老師,我公司資助了學生,但是對方開不了任何票據(jù),學校咨詢了教育局資助中心,說都是用資助學生的簽名花名冊做賬的,這樣行不行
麻煩老師幫我換算一下,我真不只是哪里去查,麻煩老師了
人民幣這里這不有 2153.25這個金額就是。
直接填這個金額2153.25來申報無票收入?
我知道人民幣有是2153.25是不是需要換算?還是直接填報這個金額?
先按照這個來申報。
按2153.25的不含稅金額1905.53來填報附表一的無票收入嗎?
你好,2153.25已經(jīng)是不含稅的啦,
出口是零稅率的,如果是符合退稅要求的,可以申請退稅。
那我現(xiàn)在是申報是需要在確認單的時候就選退稅那個嗎?我沒選否,直接選的是,現(xiàn)在填無票收入需要交稅256.39
生產(chǎn)還是商業(yè)的,你填寫錯了。附表1里面有免抵退或者是免稅銷售額,不是讓你在13%銷售貨物里面填寫。你看下你符合退稅要求嗎?
符不符合退稅要求 去查一下退稅率,
商業(yè)的,符合退稅的,我在附表1哪里填?
附表1,免稅銷售貨物里面填寫第5列、第6列。然后再去填寫減免明細表最后一行。