一個月一個人2萬的限額,不是一個人的沒有限額。涉及到勞務費的,你需要給他申報勞務報酬個稅的。
沒有發票不能稅前扣除,如果您企業和個人發生業務單次不超過500元,可以收據入賬,稅前扣除。謝老師上次這個問題,想在問一下,單次是一個月呢還一年內呢,有時間上的要求嗎
老師好,一個貨運有限公司,明明是一家公司,但給我們運輸了貨物之后就是不肯開發票給我們,只開了帶有公章的收據,金額是500元。這個好像也不符合零星支出開收據的標準。如果我們以收據和貨運單為依據入賬了。這筆業務可以在企業 所得稅前扣除嗎?
老師,我想請問下,是不是有這個500元以下的收據可以當發票,也就是500元以下可以不用發票,也可以稅前扣除,是有這回事嗎,那如果是這樣,這個500元以下的單據那是可以用好多次嗎,比如,我有2000元的單據,那我分好幾張比如6張,那不是很多單據都不用開票了呀
個人代理記賬,一個月 300沒簽訂合同也沒發票,怎么入賬合適?可以銀行存款轉到個人賬戶嗎?或者以工資形式發放?如果以工資形式發放是不是每個月還要個人所得稅申報? 如果走現金,是不是跟支付給個人500元以下零星支出不用發票一樣(寫上名字身份證和情況 說明寫個收據就可以正常稅前扣除)
老師,我家商貿公司,目前是保潔阿姨是個人的開不了發票,我在想500以下的小額零星支出是不是可以讓他或者他的親戚,然后寫上提供保潔服務,進行注明身份證和手機號,寫上購買保潔服,兩張票一每張都是500算,500元以下的小額零星支出稅前扣除要收據就行,這樣可以嗎?
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化?,F在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
#提問#老師您好,銷售人員做了20萬收入,當月沒有回款,計提應付職工薪酬19萬。下月發工資的時候收回了19萬收入,然后銷售人員說發1萬工資給他,這個怎么做分錄?
如果公司很多人的話 這么多無票費用那不得吧?稅務那邊會同意無票支出、??
你留存好證明,查賬的時候拿出證明來。
這些無票支出匯算清繳要不要調增?
不需要的 允許抵扣的不是
但是稅局不是說無票不能稅前扣除嗎
國家稅務總局公告2018年第28號:對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經營業務的個人,其支出以稅務機關代開的發票或者收款憑證及內部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。 小額零星經營業務的判斷標準是個人從事應稅項目經營業務的銷售額不超過增值稅相關政策規定的起征點。 符合文件條件的零星支出每次不超過500元的,可以以收據作為稅前扣除憑證。
姓名和身份證號是寫賣家的還是買家的?
肯定是賣家的銷售方的信息呀。
老師 我從新建帳錄入科目余額表不平怎么調 有些公司的數據本來是錯的我沒錄進去,有些數據我改過錄進去在
你好,具體的是什么科目的?借方余額貸方余額。
應收應付和預付的有些公司我沒有錄進去
借營業外支出, 貸,應收賬款,等科目 借應付賬款,等科目 貸營業外收入。
期初你就不平 期初,你是在哪里查到的?是盤點的吧
實收資本怎么調成沒有?
不是盤點的 我有科目余額表只是上面的數 手工改過了
你手工改了之后,你改了其中的一個科目,另一個科目也要對應的修改。實收資本改成0,當時實數資本是什么進來的?收到了錢嗎?沒有收到錢的話,掛了哪個科目?如果是其他應收款,其他應收款對應的也改兩個同時修改。
實收資本沒有收到錢就做了帳 是不是找到當時在分錄然后在沖紅就行么?
手工改的帳是不是要找到當時在憑證在改對應在科目??
期初不能做賬務處理 期初年初,這些數據都不能做賬務處理 對修改之前的手工帳
我意思是科目余額表打印出來后,用筆改動了一些數,建帳時試算不平衡了怎么調整
未分配利潤 想簡單省事做就沖這個差額