你好,一般納稅人差額的部分是可以自動(dòng)減少稅額。。 小規(guī)模納稅人做賬的時(shí)候提現(xiàn)稅。
公司屬于勞務(wù)派遣小規(guī)模,之前一直是開(kāi)普票的差額征稅,專(zhuān)票1個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),但是因?yàn)橐粋€(gè)季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),所以沒(méi)管過(guò),現(xiàn)在一個(gè)季度開(kāi)票會(huì)超過(guò)30萬(wàn)有沒(méi)有必要升成一般納稅人呢,如果不升的話按小規(guī)模是不是全額計(jì)稅呢
比如說(shuō)某個(gè)人派遣工工資19000,人力資源公司收費(fèi)金額為1000元,總計(jì)就是20000元。現(xiàn)在這個(gè)人力資源公司是小規(guī)模納稅人,如果全額開(kāi)普票的話就是19801.98+198.02=20000,月不超15萬(wàn)的情況下增值稅不是不用交么。如果差額開(kāi)票的話就是19000全部開(kāi)普票,收費(fèi)的1000開(kāi)專(zhuān)票990.09+9.91,就是交9.91的增值稅。那為什么還要選擇差額征稅呢,還是說(shuō)這種公司的性質(zhì)就決定了他只能選擇差額征稅這種方式?
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司開(kāi)票,對(duì)方是一般納稅人,現(xiàn)要開(kāi)具一張不包含工資的專(zhuān)票,指的是純銷(xiāo)售額,這樣稅率是開(kāi)具5個(gè)點(diǎn)還是1個(gè)點(diǎn),那就是如果我的差額部分開(kāi)普票按五個(gè)點(diǎn),剩下專(zhuān)票銷(xiāo)售額開(kāi)具1個(gè)點(diǎn)?
我整理一下老師 我是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司 就是小規(guī)模選擇不了簡(jiǎn)易征收5個(gè)點(diǎn) 如果對(duì)方要求分兩張開(kāi)的話 就是差額專(zhuān)票一張 然后備注欄里面寫(xiě)扣除的金額 這樣是5個(gè)點(diǎn) 然后另外一張普票也是差額開(kāi)票 扣除部分寫(xiě)全額應(yīng)扣除的部分 這樣稅額相當(dāng)于是0 了這樣是可行的嗎
那如果勞務(wù)派遣公司一般納稅人是不是差額部分可以開(kāi)普票就會(huì)自動(dòng)顯示免稅,然后剩下的開(kāi)專(zhuān)票如果是小規(guī)模納稅人,是不是需要再做賬的時(shí)侯才能體現(xiàn)稅,先按收入算交的稅再扣除對(duì)應(yīng)差額部分的稅
老師,我們采購(gòu)來(lái)的零件直接用到指定的項(xiàng)目中,零庫(kù)存,做分錄時(shí)還要過(guò)度一下原材料科目嗎,能直接用成生產(chǎn)成本嗎
老師,匯算清繳時(shí)候利息是負(fù)數(shù),填表時(shí)候利息支出是寫(xiě)正數(shù)還是負(fù)數(shù)
老師有張發(fā)票對(duì)方給我們開(kāi)了公司名字其中的兩個(gè)字,也沒(méi)有稅號(hào),這個(gè)發(fā)票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現(xiàn)在做到確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時(shí)候?qū)懙姆咒浝镉羞@個(gè)用進(jìn)項(xiàng)沖減收入的分錄,現(xiàn)在還用4月整月收到的進(jìn)項(xiàng)沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
農(nóng)業(yè)小規(guī)模的買(mǎi)的苗,對(duì)方開(kāi)免稅票可以用嗎?報(bào)稅有沒(méi)有影響
老師,找不到網(wǎng)銀的課,在哪里找
老師,預(yù)付卡開(kāi)的發(fā)票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環(huán)節(jié)會(huì)有發(fā)票進(jìn)來(lái)嗎
這個(gè)待辦里面,企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告(月報(bào))是需要報(bào)什么?
財(cái)務(wù)人員從哪個(gè)環(huán)節(jié)確認(rèn)可以出口退稅。從哪個(gè)環(huán)節(jié)準(zhǔn)備資料?
老師,現(xiàn)在采購(gòu)和銷(xiāo)售發(fā)票都要附上出入庫(kù)單嗎?
你說(shuō)的是對(duì)的。就是你說(shuō)的這樣子。