你好,小規(guī)模按照1%就可以了。
老師您好,小規(guī)模納稅人,1-3月開票未超過30萬,請問我計提的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,是不是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入-稅費
小規(guī)模,未開票收入,增加科目:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未開票(3%減按1%),可以嗎?
老師,小規(guī)模企業(yè)開專票的稅金季度是不是要從應(yīng)交稅費—小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里,實際繳納后再從未交增值稅做賬
老師: 老師,開票未收到款可以這樣做賬嗎?(小規(guī)模納稅人) 摘要:開票未收款 借:應(yīng)收賬款——工程款 1000000 開票未收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 990099.01 未交增值稅 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 9900.99
老師好小規(guī)模納稅人日常做賬未開票收入入賬應(yīng)交增值稅-未交增值稅是1%還是3%??
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產(chǎn)成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負(fù)數(shù),填表時候利息支出是寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)
老師有張發(fā)票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發(fā)票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現(xiàn)在做到確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候?qū)懙姆咒浝镉羞@個用進(jìn)項沖減收入的分錄,現(xiàn)在還用4月整月收到的進(jìn)項沖減主營業(yè)務(wù)成本嗎
農(nóng)業(yè)小規(guī)模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網(wǎng)銀的課,在哪里找
老師,預(yù)付卡開的發(fā)票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環(huán)節(jié)會有發(fā)票進(jìn)來嗎
這個待辦里面,企業(yè)財務(wù)報告(月報)是需要報什么?
財務(wù)人員從哪個環(huán)節(jié)確認(rèn)可以出口退稅。從哪個環(huán)節(jié)準(zhǔn)備資料?
老師,現(xiàn)在采購和銷售發(fā)票都要附上出入庫單嗎?