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老師,小規(guī)模納稅人開有1%的稅票,申報增值稅時,開票的不含稅收入和稅率怎么按1%申報繳稅?

2025-04-15 13:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-15 13:01

你需要交增值稅還是300,000以內(nèi)?

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快賬用戶2190 追問 2025-04-15 13:03

不是,開了1%的部分,其余的我都是免稅的收入,季度免稅收入已經(jīng)達到100萬以上

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齊紅老師 解答 2025-04-15 13:03

你好, 不含稅收入按照扣除1%之后的稅額計算 減免的2%在主表應納稅減征額還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫。

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齊紅老師 解答 2025-04-15 13:03

因為系統(tǒng)里面默認的是3%。

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快賬用戶2190 追問 2025-04-15 13:20

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-15 13:21

不用客氣,工作愉快。

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你需要交增值稅還是300,000以內(nèi)?
2025-04-15
同學,你好 專票開具1% 按照3%申報,減免2%
2023-05-19
你好 按照1%報稅,無票收入也按照1%
2021-04-11
你好,都是要按照3%來申報的,然后申報2%的減免金額
2021-04-11
你好,不需要處理,表是表,賬是賬
2021-07-13
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