借應交稅費應交增值稅預交稅額 貸銀行存款
老師 異地預繳的印花稅會計分錄怎么做
老師,異地預繳的增值稅附加稅怎么做分錄
建筑服務業一般納稅人,異地預繳增值稅,會計分錄怎么做
老師建筑業異地預繳增值稅怎么做分錄
#提問#老師,異地預繳稅款怎么做分錄?實際抵扣預繳的增值稅怎么做分錄
老師你好,我想問一下135這個題目的第五問為什么答案里面1-6月的凈利潤在時間權重是5/12,不是6/12
老師,我以前是代賬公司會計,在家帶娃四五年了,想系統的學習實操工作中的財務知識,有推薦的課程嗎
老師你好,我想問一下135這個題目的第五問為什么答案里面1-6月的凈利潤在時間權重是5/12,不是6/12
如果公司25年注冊,資本未到位。26年向銀行借款,那所發生的利息支出可以抵扣嗎
生產出口企業什么時候開發票,是報關單結關后嗎?
房地產甲方購買的苗木款7700元,怎么做會計分錄?
在填匯算清繳利息支出時,債權性投資與其權益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權性投資與其權益性投資比列是多少,怎么算的
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
月底還需要轉出嗎,還是這一個分錄就可以抵扣銷項了?
這個不是轉出 是抵減
只用做這一個分錄就可以了嗎?能抵減銷項?
我看會計科目是應交稅費-預交增值稅啊
一樣的 這個是抵減銷項的
老師您看,這樣寫思路對不對需要改正哪些?
同學你好 可以這樣做的
老師,假如上個月預交的稅費留底了2000,這個月要用,會計分錄怎么寫?
?預交增值稅轉入未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-預交增值稅 當月的銷項-進項,最終也是轉入未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅 這樣達到抵消的效果。
意思是借方有應交稅費-未交增值稅的時候,都要結轉到應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)嗎?是這個意思嗎?
同學你好 對的 是這個意思的