你好,入到22年的未分配利潤,然后改報表
老師,去年的成本發票現在入賬,調整以前年度損益,最后到利潤分配-未分配利潤科目,那這樣實施還要修改所得稅報表呢?
老師,23年三月份發現漏記了22年的一筆管理費用(小企業會計準則),補記分錄 借 利潤分配-未分配利潤 10萬 貸 其他應付款 10萬 今年做匯算清繳的時候,是不是要修改22年年底的報表,管理費用金額增加10萬,未分配利潤減去10萬啊,然后匯算清繳的時候上傳修改后的報表是嗎?還是說今年不需要做分錄,直接修改報表啊?
執行企業會計準則,22年的費用如果沒有暫估入賬,23年匯算前取得發票,是不是需要需要納稅調減?收到發票時, 借:以前年度損益調整 貸:其他應付款 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調整 22年的納稅調減和會計分錄正確嗎? 如果上面正確的話,24年匯算23年的時候是否需要納稅調增?納稅調增的分錄怎么寫?
你好 老師,我想問一下如果做22年的年終匯算清繳的時候,22年的銀行利息和手續費發票還是沒回來,那23年5月調增就需要交所得稅,如果24年回來了22年的這些發票直接入到24年可以嗎?
小規模,22年賣了貨出去,成本票22年開具,但是前任會計沒有在22年入賬結轉成本;等到24年查到這個問題后將22年的成本票補錄在24年,這樣匯算清繳需要納稅調增嗎?金額20萬
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負數,填表時候利息支出是寫正數還是負數
老師有張發票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現在做到確認收入結轉成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候寫的分錄里有這個用進項沖減收入的分錄,現在還用4月整月收到的進項沖減主營業務成本嗎
農業小規模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網銀的課,在哪里找
老師,預付卡開的發票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環節會有發票進來嗎
這個待辦里面,企業財務報告(月報)是需要報什么?
財務人員從哪個環節確認可以出口退稅。從哪個環節準備資料?
老師,現在采購和銷售發票都要附上出入庫單嗎?
老師就是入到22年12月里面,未分配利潤,改23年之后的申報表?能不能入到24年成本或者費用,然后納稅調增呢?
納稅調增是要繳稅的,你接受繳稅的話也可以
我們虧損的,愿意調增,報表勾稽關系才對
那可以的,這個也沒問題
但是一下調增24萬,會不會有影響?要改4季報和財報,虧損了,會不會有影響?
這個倒數不妨礙的,調增稅務不會管
入成本費用后,虧損,然后年報納稅調增處理,會不會有影響?票是22年的
不妨礙的,納稅調增就不影響
我們24年開票105萬,要是虧損30多萬有沒有影響?
這個額可能有,一般最低的成本利潤率是5%,風險預警
老師原本已經是虧損了18左右,要是再加上24,就得虧40了,納稅調增24,有什么影響嗎
你本身虧損就有風險的
那該怎么去調整呢,能不能入到24年未分配利潤,不影響損益的情況下,就是報表勾稽關系不對
本來就應該走利潤分配的這個是
能不能入到24年未分配利潤,12月份未分配利潤里面去,不影響當年損益,只是報表勾稽關系不對,這樣查到會有影響嗎
報表勾稽關系不對是正常的
那老師,入到24年4季度里面嗎?但是我勾稽關系不對,一下子減少了24萬,有沒有影響呢
用了未分配利潤勾稽關系就是對不上