虛增的嗎 沒有業務 借成本費用等 貸應付賬款暫估做的這個嗎?是的話,借應付賬款貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整, 貸利潤分配未分配利潤
你好老師,2016年到2019年做了260萬暫估成本,一直沒收到發票,對應的年份匯算也沒調增,現在應該怎么處理
老師好,有一筆業務,去年銷售的,進項票去年年底來的,但是我查了一下,當時會計沒有暫估,現在我應該怎么做賬?
你好去年有一筆暫估,發票沒開回來,應該怎么做賬
老師你好,暫估的材料已出庫,但票一直都沒有收到,我應該怎么做賬務處理?
你好 老師 我想問下之前會計20年做了一筆暫估,后面收到發票的時候沒有紅沖暫估,直接做了成本的話,要怎么處理
民辦非企業單位開的普通發票產生的稅應該怎么做科目
老師請問3月份總的銷售收入是50萬,退回5萬。這個賬怎么做呢?退回的貨又4月份銷售出去了?
老師加工修理修配一般納稅人的稅率是多少
老師請問3月份總的銷售收入是50萬,退回5萬。這個賬怎么做呢?退回的貨又4月份銷售出去了?
老師,快賬系統里面的匯兌損益為啥不顯示?我做了記賬憑證的
老師,未開票收入上個月繳納,這個月負數填寫,稅金會退回嗎?
老師 我想問下 資金拆借是什么意思
一個包工頭是法人的朋友,平時他用和材料和工費他自己記著,一段時間來報一賬,這個要怎么記賬?
老師您好,科目余額表賬面應交個人所得稅貸方有余額是不是不合適
公司印花稅計稅依據之前一直是所有的進項+銷項對應的不含稅金額。但是有出差相關的住宿,火車,飛機對應的進項稅不含稅金額能不能剔除出去,不申報印花稅