為了結轉銷項進項沒有余額 第二個是結轉需要繳納的增值稅
老師好!請問進項稅和銷項稅在月末需要做反方向的轉出嗎?(轉出到應該交稅費-未交增值稅)還是直接做 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸;應交稅費-未交增值稅呢?謝謝老師
月底要不要把科目“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額”的貸方余額,轉到科目“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”的貸方?(第一步) 再把科目“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”的貸方 轉到科目“應交稅費-未交增值稅”的貸方?(第二步)
月末結轉增值稅時,進銷差額可不可以不通過應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目結轉到應交稅費-未交增值稅,直接把進銷差額直接轉到到應交稅費-未交增值稅
老師,關于增值稅的結轉,是不是要先把進項和銷項轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,然后再把轉出未交增值稅結轉到應交稅費 未交增值稅
老師 月底應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)科目有余額,需要將這個科目的余額轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅科目嗎?
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負數,填表時候利息支出是寫正數還是負數
老師有張發票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現在做到確認收入結轉成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候寫的分錄里有這個用進項沖減收入的分錄,現在還用4月整月收到的進項沖減主營業務成本嗎
農業小規模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網銀的課,在哪里找
老師,預付卡開的發票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環節會有發票進來嗎
這個待辦里面,企業財務報告(月報)是需要報什么?
財務人員從哪個環節確認可以出口退稅。從哪個環節準備資料?
老師,現在采購和銷售發票都要附上出入庫單嗎?
可以直接把進賬差額直接做到未交增值稅嗎?不通過轉出未交增值稅這個科目過度
你好可以的 可以的
那之前用了,這個月不用了,可以吧,以后就不過度了,直接用未交增值稅這個科目
是的,可以這么做的。