您好,沒錯的,是這么做賬的。
請問,工程施工中,未收到發票這樣做對不對 借:工程施工-暫估。 貸:銀行存款 月末結轉 借:主營業務成本 貸工程施工-暫估 那紅字沖回,然后怎么做
我是建筑業,成本票不夠,月底暫估 借工程施工100 貸應付賬款~暫估100,結轉成本時 借主營業務成本100 貸工程施工100。次月沖暫估 借工程施工-100 貸應付賬款~暫估-100,對嗎?
建筑行業,發票沒有來,需要暫估成本,分錄對不對,1.暫估成本 借主營業務成本 貸應付賬款-暫估應付款 2.來發票 借工程施工 貸銀行 同時結轉成本 借主營業務成本 貸工程施工 同時沖暫估 借主營業務成本 負數 貸應付賬款-暫估應付款 負數
建筑企業1月暫估成本60萬并已結轉,5月回來不含稅票只有55萬,以后不回來票了。分錄為1、借:工程施工-暫估60 貸:應付賬款-暫估60 2、借:主營業務成本60 貸:工程施工_暫估60 3、借:工程施工-暫估-60 貸:應付賬款-暫估-60 4、借:工程施工-材料55 貸:應付賬款55 5、借:主營業務成本-5 貸工程施工-暫估-5,這樣對嗎?
老師,暫估的成本分錄,借:工程施工-項目 貸:應付賬款暫估,月末結轉:借:主營業務成本貸:工程施工-項目,現在我沖暫估怎么沖
老師,我以前是代賬公司會計,在家帶娃四五年了,想系統的學習實操工作中的財務知識,有推薦的課程嗎
老師你好,我想問一下135這個題目的第五問為什么答案里面1-6月的凈利潤在時間權重是5/12,不是6/12
如果公司25年注冊,資本未到位。26年向銀行借款,那所發生的利息支出可以抵扣嗎
生產出口企業什么時候開發票,是報關單結關后嗎?
房地產甲方購買的苗木款7700元,怎么做會計分錄?
在填匯算清繳利息支出時,債權性投資與其權益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權性投資與其權益性投資比列是多少,怎么算的
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
計提工資:借:管理費用_工資1000 貸:應付職工薪酬-工資1000 計提個稅:借:應付職工薪酬10 貸:應交稅費-個人所得稅10 繳納個稅:借:應交稅費-個人所得稅10 貸:銀行存款10 這樣做賬是否正確??
您這么做賬是沒錯的
我怎么感覺不太對,你再幫我看下,計提的工資是含了個稅的,
沒錯的,個稅從應付工資里面扣除
好的,謝謝
沒事,幫忙給個五星好評