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老師你好,我是個體戶免增值稅的,小企業會計準則,這個增值稅結轉分錄該怎么做

老師你好,我是個體戶免增值稅的,小企業會計準則,這個增值稅結轉分錄該怎么做
2025-04-04 21:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-04 21:26

你好,借應交稅費—應交增值稅—銷項,貸營業外收入。(小企業會計準則沒有“其他收益”會計科目,所以,記入營業外收入。)

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快賬用戶9640 追問 2025-04-04 21:33

老師你好,這個營業外收入在這個個人所得稅上提現不出來,需要怎么改

老師你好,這個營業外收入在這個個人所得稅上提現不出來,需要怎么改
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齊紅老師 解答 2025-04-04 21:37

把營業外收入填在收入總額里。

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快賬用戶9640 追問 2025-04-04 21:39

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-04 21:44

好,歡迎以后一起探討學習交流。

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快賬用戶9640 追問 2025-04-04 21:51

老師這個個人所得稅申報里的成本費用,是利潤表的成本加費用的總額對吧

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齊紅老師 解答 2025-04-04 21:57

嗯,是的,都是簡化的填報。(所以說個體工商戶征管比較松些)

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你好,是借 應交稅費 應交增值稅? 貸 營業外收入,這樣操作的這個是
2024-07-17
你好!是因為什么原因要轉出。
2020-12-21
那個計入營業外收入-稅費減免
2024-08-14
這個分錄不一樣這個小企業會計準則:發生業務時賬務處理為: 借:銀行存款或現金等 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將增值稅轉入營業外收入: 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業外收入 企業會計準則確認收入 借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 月銷售額不超過10萬或季度不超過30萬借:應交稅費——應交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤 其他收益期末,應將本科目余額轉入“本年利潤”科目,本科目結轉后應無余額。
2020-09-20
你好是進入到營業外收入的
2024-01-03
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