你好 去年沒有開發(fā)票嗎?
我報企業(yè)所得稅預(yù)繳的時候利潤總額沒有把營業(yè)外收入加進(jìn)去,但是我賬上已經(jīng)做了,填寫年度報表的時候是按照賬上的,做匯算清繳的時候我納稅明細(xì)表調(diào)增了收入-其他那一欄,然后風(fēng)險提示這個,我應(yīng)該怎么調(diào)呢?
老師你好,小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價是1227141.30元,2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元,在2023年4月份去稅務(wù)局大廳柜臺上已經(jīng)更正申報了2022年第四季度的增值稅申報表,并在2023年第一季度繳納了相關(guān)重開具3%的增值稅 ,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風(fēng)險提示22年的增值稅申報表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上的收入相差這個1227141.30元,請問這應(yīng)該怎么辦?
老師 ,申報經(jīng)營所得匯算清繳(個體戶),顯示成本費(fèi)用與系統(tǒng)測算的金額相差過大。原因是 我25.1月的發(fā)票應(yīng)該開在24年底 但是取得日期是25.1月。怎么寫原因呢?
老師報年度經(jīng)營所得匯算清繳時提示收入總額與系統(tǒng)測算金額相差過大填寫原因呢,上年度零收入,只有一點(diǎn)費(fèi)用,這個怎么寫原因
老師,個人經(jīng)營所得稅匯算清繳申報提示成本費(fèi)用與系統(tǒng)測算金額相差過大,24年有暫估今年1到3月有成本票開過來,和這個有關(guān)系嗎?備注要怎樣填寫
母公司資產(chǎn)下沉,母公司的負(fù)債也下沉,會計分錄怎么記?
我們公司是個物業(yè)公司,對方公司也是物業(yè)公司我們承包了他們物業(yè)的項目,我們經(jīng)營范圍有勞務(wù)服務(wù)不包含勞務(wù)派遣,我們要給他開發(fā)票開什么內(nèi)容?是勞務(wù)服務(wù)勞務(wù)費(fèi),還是企業(yè)管理服務(wù)管理服務(wù)費(fèi)?
一般小型商貿(mào)企業(yè)。電腦1000多兩三千的電腦,屬于固定資產(chǎn)還是辦公用品呢?
老師,我去年暫估多了,怎么調(diào)出來,當(dāng)時的分錄是,借:主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸:暫估成本10萬
老師 如果沒有人員離職或入職的話 個稅申報還要填人員信息采集嗎
執(zhí)行事務(wù)合伙人收取有限合伙企業(yè)管理費(fèi),協(xié)議可以簽有限合伙企業(yè)的費(fèi)用可以由執(zhí)行事務(wù)合伙人承擔(dān)嗎?
生產(chǎn)員工宿舍空調(diào)的折舊費(fèi)怎么應(yīng)該計什么科目?
老師,本金32500元,開始日期是2024年6月23日,年化利率是8%,截止2025年5月8日,我核算利息是直接用32500*(8%/365)*315天=2243.84元嗎
進(jìn)口物料的報關(guān)費(fèi)是成批扣費(fèi)的,怎樣合理的將報關(guān)費(fèi)分?jǐn)傊吝M(jìn)口原材料的入庫成本中?
老師好,制衣廠生產(chǎn)費(fèi)用在完工產(chǎn)品和半成品之間分配,比如完工產(chǎn)品500件(產(chǎn)品類別A、B、C),半成品400件(產(chǎn)品類別A、D、E),請問這個總的生產(chǎn)費(fèi)用怎么核算?按ABCDE所有產(chǎn)品類別發(fā)生的費(fèi)用合計來算來分配嗎?不知道定額材料
是的沒有開發(fā)票
只有一點(diǎn)工資和財務(wù)費(fèi)用
增值稅當(dāng)時怎么填寫的?
增值稅為0啊去年
去年實(shí)際沒有經(jīng)營 收入0
對沒有業(yè)務(wù)只發(fā)生了點(diǎn)工資和財務(wù)費(fèi)用
他這個增值稅收入為0他這里應(yīng)該也為0吧,怎么還和系統(tǒng)檢測不一致呢
不太清楚 你最好再去查一下的
去哪查一下
電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)電發(fā)票查詢里面,我是銷售。
去年沒有開過票
那你就按照這個來填寫就行,不用查了
怎么寫原因
去年實(shí)際沒有經(jīng)營 收入0 2025-03-12 20:14
沒經(jīng)營但有費(fèi)用工資呢
沒有問題,那也是沒有經(jīng)營,屬于籌建期呀。
已經(jīng)注冊好幾年了,只是去年買賣不好干沒有活
寫一下沒經(jīng)營的原因