你好,這個我估計你這樣操作,稅務局會給你核定收入的。
1、去年購買汽車的進項發票已認證,今年準備進項轉出,分錄是?(今年賣車給員工 ,員工自己找人操作把原本來賣給員工二手發票是41萬元員工開成了8萬元二手車發票, 那公司就無償的給員工,不過之前汽車價值85萬元現在需要進項轉出然后公司補交增值稅),那么企業所得稅和已經折舊的還有進項轉出怎么樣賬務處理了
公司有輛車50萬已經提折舊2年,折舊費20萬,現在把車輛按照35萬銷售出去了,后期要給購買單位開具專用發票,增值稅按照35萬的收入確定銷項稅40265.48元,全套賬務應該怎么處理?
老師,請問我公司名下車計提折舊后賬面價值剩4萬,但是這個車我們評估可賣20萬,可以按賬面剩余價值售出開票嗎?還是要按二手市場評估的價格來開票售出。購入時買車的進項稅沒有抵扣,賣出時還要交13%增值稅嗎?
公司是小規模,3月份花了2萬元買了一輛二手小汽車,如果5月份對外出售,出售價1萬,收到1萬元要不要交稅? 老師:按出售價交增值稅嗎?借:銀行存款/庫存現金10000 貸:固定資產清理 9900.99 應交稅費_應交增值稅(小規模專用)99.01 老師:如果3月購進二手車,5月份同樣價格賣出,也未開具發票,購進售出賬務處理都不做行不行?正常3月份購進4月份計提折舊,現在也不計提折舊,當著沒發生可以嗎?
老師,我們公司有一輛車,現在公司注銷所以就出售了,原價15萬,售價13萬,折舊1.4萬,這樣算下來有0.6萬差額,這個可以計入固定資產減值準備嗎?之前沒有計提減值準備,當月買出的時候計提可以嗎
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 2.發生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
之前的進項稅不用轉出吧,我現在就按2萬去開票交增值稅嗎?稅務局的核定收入的話會有哪些風險
你好,這個可以不用轉出,但是你按照2萬交的話,稅務局肯定會找你的。
你要知道能夠考上公務員的人都不是笨蛋。都很聰明的,而且他們的工作就是收稅。
老板去二手車市場開的發票是2萬,我也是拿到發票才知道的,現在有什么犯法補救,
補救辦法
你好,你可以按照你們實際的銷售金額來申報,不用管二手市場的發票。
這個其實就是老板把公司戶的車過戶到他朋友名下,實質就沒有銷售
你好,但是你已經在二手車市場有了這個過程了,稅務局肯定也不會讓你這么輕易的就過了的。
那現在我最好的處理方式是什么
你好,按照市場價。去做收入申報
二手車市場的這張發票就不用管他了嗎
你好,是的,你不用管這個發票。
二手車市場開的發票可以作廢重新開具不也
你好,他是可以作廢的,但是如果已經拿去過戶了就比較麻煩。
我這邊開具銷售發票怎么開
這個應該還可以繼續往下面翻吧?開正常的貨物銷售。
我們公司只有9%的稅率,沒有13%的
你好,這個你要去另外核定。