你好,如果是25年開的不可以把發票做在24年。
老師在2024年取得2023年12月的發票,付款在24年1月份,賬務處理是在2024年,這些發票可以作為2024年稅前扣除憑證嗎?
2024年支付的費用,25年才取得發票,是24年直接做費用,然后把25年開的發票附在后面嗎?
請問老師,在實操中去年第四季度(24年10、11、12月)的成本發票可以入在本年(25年)1月份是嗎?
老師,我現在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的專票和普票,我24年12月的賬已經結賬了,但是可以反結賬,我把9月的發票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因為在實操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本發票可以入在本年(25年)1月份,因為成本、費用的入賬,開票與入賬的跨度在三個月以內都是合理的。
請問老師,24年第四季度的成本費用的發票可以做賬做在25年1-3月嗎?因為在實操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本發票可以入在本年(25年)1月份,因為成本、費用的入賬,開票與入賬的跨度在三個月以內都是合理的。
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發票所載貨物數量和報關單數量不一致,有什么稅務風險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續出現在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數據不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產發貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產,這個月要注銷,固定資產要賣掉嗎
請問老師,物業公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業務成本嗎?還是做部分工資到主營業務成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險
當月發票沒有入賬,發票次月紅沖,需要做進項稅額轉出嗎,還是可以兩張發票都不入賬
公司處置已經使用過的汽車,購買的時候已經抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎
那我記得我問稅務局人員說如果是24年發生的業務回的票比較晚可以抵消24年缺的成本那塊是這樣嗎
是的,如果在匯算清繳之前到發票的,就可以算作二四年的成本。
那你不是說不能入24年嗎?我該怎么做?24年暫估,25年抵消?
如果說你24年暫估了,25年就沖暫估,然后用發票入賬也入到25年。