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老師,公司之前是小規模納稅人,稅點是1,一客戶之前跟我司簽合同購買物品,物品還沒到但對方要求先開發票,當時也給他們開了。但現在該合同部分物品沒貨了,需要退款給他們,現在已經轉為一般納稅人,那原先開的發票要作廢重開嗎?但重開的話稅點就由一個點變為13個點了,這個該怎么解決?

2025-02-14 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-14 12:01

你好對的 是這么做的

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齊紅老師 解答 2025-02-14 12:01

你紅沖之前的,還是按照之前的稅率來,然后重新開給他的,是你一般納稅人銷售出去的,按照13%。

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快賬用戶5582 追問 2025-02-14 12:03

但這個是小規模納稅人的時候賣的啊,按13個點開我們不是虧了嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-14 12:04

不對呀,你是轉了一般納稅人,現在才銷售給他的呀。

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快賬用戶5582 追問 2025-02-14 12:24

不是,是簽了合同就開發票,但之前那些物品也是小規模納稅人時售賣的,現在是有些物品沒貨了要求退款

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齊紅老師 解答 2025-02-14 12:25

那你只充沒貨的這一部分不行嗎?我銷售了A產品和B產品。B產品沒有銷售,我就給他開了發票。我現在只紅沖B產品,然后再給他重新開。我轉了一般納稅人之后銷售的。

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快賬用戶5582 追問 2025-02-14 12:31

普票好像不能部分紅沖,上去好像試過

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齊紅老師 解答 2025-02-14 12:32

現在是在電子稅務局開嗎?是的話可以。

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快賬用戶5582 追問 2025-02-14 12:43

以前小規模的時候開的發票是紙質的

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齊紅老師 解答 2025-02-14 12:44

你的開票盤早就已經注銷了,現在都是在電子稅務局開就行,能開出來,你可以試一下。

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快賬用戶5582 追問 2025-02-14 15:20

試過了,不可以,我現在要作廢掉重開,但稅點加了12個

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快賬用戶5582 追問 2025-02-14 15:21

那現在重新入賬的話是入到今年的收入嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-14 15:22

你好,那你全部紅沖,然后再重新開開1%的,然后你分開來看,一般納稅人銷售出去的按照13%

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快賬用戶5582 追問 2025-02-14 15:23

現在開不了1%的

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快賬用戶5582 追問 2025-02-14 15:23

那個是23年12月開的發票,我現在紅沖的話這筆賬怎么入,收入做到什么時候

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齊紅老師 解答 2025-02-14 15:24

這個找你稅務局的,讓那邊給你維護一下

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快賬用戶5582 追問 2025-02-14 15:24

那個是23年12月開的發票,我現在紅沖的話這筆賬怎么入,收入做到什么時候

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齊紅老師 解答 2025-02-14 15:28

借以前年度損益調整應交稅費、應交增值稅貸、應收賬款。做到這個月。

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快賬用戶5582 追問 2025-02-14 15:30

那這個以前年度損益調整我是不是要去調整以前年度的匯算清繳

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齊紅老師 解答 2025-02-14 15:34

對的對的,是這么做的。

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快賬用戶5582 追問 2025-02-14 15:35

這個去調整以前年度匯算清繳好麻煩

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齊紅老師 解答 2025-02-14 15:39

不調整的話,借應收賬款負 貸主營業務收入負數, 應交稅費負數 做這個。

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你好對的 是這么做的
2025-02-14
您好,您可以找專管員說明原因,對方給您權限開3%
2021-06-30
可以的,放棄1%,可以開30%。
2023-06-09
同學,您好: (1)我們公司收客戶的稅點計算方式 通常實務中的增值稅稅點的計算公式=繳納的增值稅/不含稅收入。計算出來的金額就是您需要繳納的稅額。您可以根據您最近12個月繳納的稅款計算出來一個稅負率,在稅負率的基礎上增加10%-30%(因為我們計算的稅負率只是增值稅的,不包含附加稅、印花稅、所得稅等)。 您還可以根據供應商收您的稅點加上10%-30%,收您客戶的稅點 (2)供應商找我們單獨收稅點的計算方式 這個通常取決于您的市場地位,如果您屬于談判中的強勢一方,可以在合同中,規定好開具相應稅率的專票,如果屬于弱勢一方,可以根據行業稅負率判斷,對方是都收您的稅點是否合適
2022-10-27
你好,第一,你們是小規模企業是可以申請核定專票的,只是專票也是3%(不考慮目前優惠),退回去的3000塊實際是沒有實際貨物交易的,最好作為商業折扣處理。這種退回是不能反過來由客戶開發票的。
2021-12-28
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