你好對的 是這么做的
你好,老師。我想問下,我們有個租賃合同,簽訂是今年一整年的,現在還有3月份到6月份四個月的發票還沒開,是開3個點的。然后我們是4月份從小規模正式更改為一般納稅人,現在對方要求我們按合同來,開3個點的發票給他,但是我們現在已經是一般納稅人了,開不了3了吧????還是說3月份的票可以開3個點給他,4-6月的開13個點了
老師,我們公司收到其他公司的錢一直沒有給對方開增值稅發票,由于這兩年經營不善,原來老板又讓他朋友進來成為大老板,公司又從在建工程開始運但生產,但出納會計沒有接之前的賬延續一切從零開始。但現在問題來了原來的客戶要我們公司給開增值稅發票,我現在這套賬就沒有收到錢怎么開發票?即使開了最后也要收到這筆發票錢,要是讓對方再重新打到現在賬錢,那就相當于人家賬上付兩次錢,我只能開一次票,請問我怎么解決這個問題,請老師指點????
老師,現在公司公戶收到一筆錢,是53000,客戶要求我們開專票,我們是小規模開不了,然后老板就去跟客戶溝通,也不知道怎么溝通成了按照6個點的稅點給客戶退回去300塊錢(這個稅點我也不知道老板是怎么算出來的)反正現在就是要給客戶退回去3000塊,名義給退稅點,然后也不給開發票,但是這筆錢也入了公司賬,即使不給開票也會作為無票收入公司還是要正常納稅的吧?也想問一下這個情況合理嗎
我們公司是一般納稅人的生產型企業,有客戶買我們公司的貨,價格是不含稅的價格,不要發票,有些可能是當時買貨時不要發票,后來又要發票,針對于之前不開票的客戶后來又要發票,我們如果給他收開票的稅點,還有就是我們在供應商那買貨,有時也不要票,但后來因為進項發票不足,也需要進項票,但供應商會找我們單獨收稅點,我們給稅點大概幾個點合適。還有就是如果我們給客戶開發票,收幾個稅點合適,這個怎么算
老師,我公司裝修款320萬已付完,原來簽合同的時候 老板跟對方講好是一個點的稅,現在老板又重新跟對方談了要對方開增值稅專用發票給我們,對方也答應了,但對方說只有3個點的專票,我問了對方,他們說他們是一般納稅人的,我就想問問老師,裝修工程只有三個點的專票對嗎? 這種情況下對方真的是一般納稅人嗎 ?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
你紅沖之前的,還是按照之前的稅率來,然后重新開給他的,是你一般納稅人銷售出去的,按照13%。
但這個是小規模納稅人的時候賣的啊,按13個點開我們不是虧了嗎
不對呀,你是轉了一般納稅人,現在才銷售給他的呀。
不是,是簽了合同就開發票,但之前那些物品也是小規模納稅人時售賣的,現在是有些物品沒貨了要求退款
那你只充沒貨的這一部分不行嗎?我銷售了A產品和B產品。B產品沒有銷售,我就給他開了發票。我現在只紅沖B產品,然后再給他重新開。我轉了一般納稅人之后銷售的。
普票好像不能部分紅沖,上去好像試過
現在是在電子稅務局開嗎?是的話可以。
以前小規模的時候開的發票是紙質的
你的開票盤早就已經注銷了,現在都是在電子稅務局開就行,能開出來,你可以試一下。
試過了,不可以,我現在要作廢掉重開,但稅點加了12個
那現在重新入賬的話是入到今年的收入嗎
你好,那你全部紅沖,然后再重新開開1%的,然后你分開來看,一般納稅人銷售出去的按照13%
現在開不了1%的
那個是23年12月開的發票,我現在紅沖的話這筆賬怎么入,收入做到什么時候
這個找你稅務局的,讓那邊給你維護一下
那個是23年12月開的發票,我現在紅沖的話這筆賬怎么入,收入做到什么時候
借以前年度損益調整應交稅費、應交增值稅貸、應收賬款。做到這個月。
那這個以前年度損益調整我是不是要去調整以前年度的匯算清繳
對的對的,是這么做的。
這個去調整以前年度匯算清繳好麻煩
不調整的話,借應收賬款負 貸主營業務收入負數, 應交稅費負數 做這個。