你好,不可以的,你這個沒有辦法抵扣的。
老師,一般納稅人,1月份開了50萬的銷項發票,報1月份的增值稅的時候沒有進項發票,所以就按50萬元交了增值稅,但4月份的時候有了進項發票,4月份進項可以抵已報1月份的增值稅嗎,可以申請退稅嗎
老師好,由于我4月份才升為一般納稅人,以為3月份的進項票可以抵扣,結果4月份沒開進項票回來,而且開的專票客戶在5月份又退回作了紅沖,現在弄來4月要交增值稅,我該咋處理不交稅,可不可以先申報不交稅款,等5月份進項回來再用留抵稅去抵?
公司是一般納稅人,9月份開票了30萬,需扣增值稅24770.64,之前認證的進項票還有留低稅額24037.93,這個月沒有進項票回來抵扣,不夠低完,這個月我不扣稅,等11月份申報10月份的稅,有發票回來認證,可以抵9月份未扣稅那部分吧?
公司剛成立,10月份進行稅務登記為小規模納稅人,12月份升為一般納稅人。12月份有張進項發票,但沒有銷項。1月份納稅申報按小規模申報還是一般納稅人申報?一般納稅人如不勾選抵扣,增值稅按0申報嗎?
一般納稅人12月份取得進項發票100萬 當月沒有對外開銷項發票 在2023年1月份申報增值稅的時候 進項發票100萬可以全部抵扣完嗎?還是可以留著不抵扣 等開銷項發票的時候再抵扣?
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
意思是1月份申報只能勾選最多1月份開的進項,2月份的不能勾選對嗎?
你好,是的,就是這樣子理解。