是的,1月份補計提這三個月的工資,申報個稅的時候也應該在25年2月份1月補發的申報個稅
去年12月份和今年1月份的工資沒有計提,也沒有發放,個稅零報的,2月份想補發這三個月的工資,應該怎么處理
12月份計提的工資1月份發放的,應該2月份去申報個稅,但是1月份給申報了,現在交接的時候發現問題了,我這個月應該怎么申報
老師您好,我們25年一月份補發了一個員工23年12月和24年1月2月份的工資,這種情況應該怎么處理,是不是應該1月份補計提這三個月的工資呀,還有申報個稅的時候是不是也應該在25年1月份申報個稅呀
員工23年年終獎,我是24年2月份申報的(也就是說跟24年1月份工資一起申報的),員工23年11月離職了,新在的單位24年有補貼,要求是24年不能有其他單位工資薪金,員工找我處理了,我該怎么操作
老師,我們元月份給一個員工補發了了23年12月,24年1月和2月的工資,這三個月的工資是不是應該要申報個稅呀
發票是四月的,但是五月初才來報銷,發票做賬做在四月嗎
老師,電子稅務局財務報表,這個填的是年報對吧,資產負債利潤表都是2024年12月的就行對嗎,這個現金流量表填的是在快賬軟件里面沒有年的,有季度的怎么選
第四季度的財務報表跟,企業所得稅申報表和年度財務報表,企業所得稅匯算必須保持一致嗎?
老師,我們公司的股東沒有實際出資,是認繳,沒有實繳,現在他要做股權轉讓,需要交哪些稅。個稅和印花稅嗎?
請教老師,小微企業企業所得稅按什么標準繳納?
老師,三月份收到一張房屋租賃發票,沒抵稅直接入費用了,4月份怎么調整抵扣稅費呀?怎么做賬?
老師 酒店行業的低值易耗品從入庫到領用的分錄怎么做?
財務個人卡里的錢,轉到公戶,可以嗎
老師不可以抵扣的票,整張票都點不抵扣,如果有一張票是有一部分可以抵扣,一部分不可以抵扣,怎么操作
公司支付員工傷殘鑒定的費用怎么做賬
這個申報個稅就是跟之前申報個稅一樣的流程正常申報個稅是吧
是的,就是那樣子的
好的謝謝老師
老師您好,我們是物業公司,我們收到供電公司電費單據的時候,交了電費,然后業主購電的時候我們會賺取收入,還有一部分電是物業辦公室自用的電費,像這些應該怎么做分錄
那么那個計入其他業務收入-水電費
就是我們1.收到供電公司電費單據,交電費時借:庫存商品,貸銀行存款, 2.業主購買電時借銀行存款,貸其他物業收入,貸應交稅費,3.物業公司自用電費,借管理費用-自用電費,貸庫存商品, 現在就是每個月業主購買電金額和我們交給供電局電費金額不一樣,這個是不是還需要做一筆分錄?
?交電費借:其他業務成本,貸銀行存款, 業主購買電時借銀行存款,貸其他物業收入,貸應交稅費
那物業公司自用的部分是不是就借記在管理費用,貸其他業務成本嗎?
現在就是涉及到自用的部分,還有就是業主購買的電費少于或者多余我們交給供電公司的電費,這種情況需要做分錄嗎
是的,自用的部分計入管理費用
那自用部分的分錄對嗎?
是的,就是那樣做就行
那還有一個問題,如果我們給供電公司交了10000元的電費,然后業主購電總共是5000元,自用部分電費時2000元,然后還有3000元差異,這個3000元的差異應該怎么處理
扣除自用部分,差額都計入其他業務成本
那這樣的話是不是就不需要針對這3000元的差異在單獨做分錄,在給供電局交電費時做的那個分錄就是了
是的,就是那個意思的
那如果我們給供電局交了10000元電費,業主購電時9000元,然后自用電費時2000元,現在超了1000元,這個1000元需要怎么處理
自用超過還是計入管理費用
哦哦謝謝老師,對了老師,電費需不需要在每個月底結轉電費呀
那個是損益,需要按月結轉到本年利潤