您好,借庫存商品,貸其他應付款業務員,然后借其他應付款,貸銀行存款
老師,供應商開給我們公司25萬的貨款專票,我們公司付了15萬,剩下10萬是由采購墊付的,采購付給供應商的,這個賬怎么做?
老師,我們分包B公司給總包A公司墊材料款(因為供貨商沒有采購合同,開專票開給A公司,必須先收款,再開票),等到我們把發票交給A總包公司,A總包再支付貨款給供應商,同時供應商把我們之前墊付的款退給我們,這個分錄怎樣做呢?
貨款5萬,業務員自己先墊付了,會計拿到這5萬發票,需要讓商家把貨款退給業務員然后公司再對公給商家嗎?
老師你好,請問 銷售員為公司墊付給供應商貨款,供應商開出了公司抬頭發票,公司再把錢打給銷售員,這樣是可以的嗎?
老師,我們有兩個公司AB,同時和同一個供應商拿貨,A公司支付給了供應商了一筆預付款,B公司在供應商這里拿貨也在這個預付款里扣,然后B公司再把錢給A公司,這個怎么內部怎么做賬
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
現金流量表現金等價物指的是啥 如果有短期存款或定期存款這怎么處理
公司裝了,要求裝修公司開票,開什么內容比較合適
做出納有半年了,還是會打錯錢,總是范各種錯誤,是不是不適合干財務了,迷茫又不知道做什么
請問會計開票遵循了四流一致,假如公司的業務是虛構的,會計不知情的情況下那這種情況下會計會有牽連嗎
銷售發票紅沖,增值稅已經交了應該怎么辦
請問老師大宗貿易中合理損耗是計入成本還是計入費用?因為實際采購數量小于實際購進發票數量,銷售得按實際發貨數量開票,這樣算下就有一個結余的庫存,但這個庫存實際是沒有的,是我們的損耗,這個損耗差異怎么處理記賬啊?
老師好,24年成本算多了,費用又算少了,在25年一月份賬上調整了,做匯算清繳的時候,這個成本調整是在哪個表填啊?費用呢?
老師工會,廳字(2021)20號類似這樣的文件怎么在中國總工會網站找不到呢,在哪里可以查詢下載呢
老師,我們公司是高新技術企業,1-4季度交了企業所得稅,第4季度研發費用不能填上去,現在企業所得稅匯算清繳時要退稅,怎么辦呢
那這樣和這家供應商的往來不就提現不了了嗎
您好,你想體現,先計入應付賬款,然后借應付賬款,貸其他應付款