同學(xué)你好 稅務(wù)處理 及時(shí)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,說(shuō)明發(fā)票未傳遞、重開(kāi)及紅字確認(rèn)等情況,提供采購(gòu)合同、溝通記錄、紅字發(fā)票等資料,申請(qǐng)核實(shí)處理紅沖稅額申報(bào)問(wèn)題,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 賬務(wù)處理 假設(shè)發(fā)票涉及業(yè)務(wù)計(jì)入 “原材料” 等科目,原發(fā)票金額,稅額。先記錄原采購(gòu)業(yè)務(wù),借 “原材料” 等,貸 “應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款”;再?zèng)_銷(xiāo)暫估,借 “應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款”,貸 “原材料” 等;最后確認(rèn)損失,借 “原材料” 等,貸 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”。
老師你好,想問(wèn)一下,就是23年對(duì)方開(kāi)了一張跟21年的一個(gè)發(fā)票重復(fù)了,3月份開(kāi)過(guò)來(lái)我們不懂重復(fù)也就抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方紅沖了那張發(fā)票,現(xiàn)在讓我們開(kāi)了一張紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表給他們,開(kāi)了紅字,我們要怎么處理,賬上個(gè)報(bào)稅都怎么處理,第一次沒(méi)有遇到過(guò)
老師,對(duì)方公司在12月份的時(shí)候開(kāi)了一張專(zhuān)票給我公司,然后在1月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)他們是開(kāi)錯(cuò)了公司,然后他們?cè)?月份紅沖了,請(qǐng)問(wèn)我們公司就這張發(fā)票問(wèn)題要做賬務(wù)處理嗎?(我公司沒(méi)有收到發(fā)票,也沒(méi)有認(rèn)證,但是稅務(wù)系統(tǒng)里查得到這張發(fā)票)
這個(gè)問(wèn)題請(qǐng)廖君老師來(lái)回答,1.我們公司收到的一張七月9對(duì)方給我們開(kāi)的一張專(zhuān)用發(fā)票,我問(wèn)怎么查是否勾選認(rèn)證了?2.如果在紅字發(fā)票信息錄入里找到這張發(fā)票,當(dāng)確認(rèn)出紅字信息單時(shí),系統(tǒng)顯示這張發(fā)票未做用途確認(rèn),不允許購(gòu)買(mǎi)方發(fā)起紅沖,是不是就表示這張發(fā)票我們沒(méi)認(rèn)證?3.那這種情況,(雖然跨月了,想紅沖,數(shù)電發(fā)票他們沖也和當(dāng)月沖一樣,自己方開(kāi)紅字信息表,自己方開(kāi)紅字發(fā)票?
有張去年的專(zhuān)票,今年對(duì)賬時(shí)發(fā)票票款到。后來(lái)經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)是采購(gòu)的失誤發(fā)票未傳到財(cái)務(wù)。24年要求對(duì)方重開(kāi),我們給對(duì)方紅字確認(rèn)了。本期申報(bào)時(shí),顯示有這張票的紅沖稅額。但是23年我們并未認(rèn)證那張發(fā)票?系統(tǒng)里也沒(méi)有那張發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么處理?如果我們默人了那張進(jìn)項(xiàng)的損失,賬怎么處理?
我們是經(jīng)營(yíng)公園游樂(lè)設(shè)施,怎么給客人開(kāi)票,小火車(chē),旋轉(zhuǎn)木馬,開(kāi)什么項(xiàng)目
收到業(yè)務(wù)員發(fā)的報(bào)關(guān)單,需要先去電子口岸那邊發(fā)往稅務(wù)局嗎?
老師好,公司是銷(xiāo)售衛(wèi)浴潔具的一般納稅人,21到24年的進(jìn)項(xiàng)票117萬(wàn),現(xiàn)在還能抵扣嗎?現(xiàn)在抵扣的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢?進(jìn)項(xiàng)票長(zhǎng)期不抵扣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)暫估成本費(fèi)用調(diào)增填在那里
實(shí)繳投資款交印花的稅目是啥?
采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)怎么分?jǐn)偅謹(jǐn)偟侥膫€(gè)科目
老板有兩家公司,一家是老板的名字,另一家是其他人名字,他自己名字的公司想多交稅,方便以后貸款,另一家公司想少交稅。怎么操作呢?增值稅這塊怎么減少?
上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò),這個(gè)月沖紅發(fā)票后重開(kāi)一張,金額不變,怎么做賬?
收到個(gè)人(不是股東)的款,是計(jì)其他應(yīng)收款嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,廠房搬遷,研發(fā)車(chē)間還在原來(lái)的地址,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題麻煩知道的老師回答下感謝
現(xiàn)在是對(duì)方在23年開(kāi)過(guò),我們當(dāng)時(shí)未入賬。24年對(duì)方紅沖,我們?cè)谙到y(tǒng)里確認(rèn)了。又重新開(kāi)了一張一樣的。在對(duì)方來(lái)說(shuō),他們沒(méi)有影響,但對(duì)我們來(lái)說(shuō),我們進(jìn)項(xiàng)就少了
我們未認(rèn)證,對(duì)方應(yīng)是勾選了購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證,這樣我們就少了這筆的進(jìn)項(xiàng)
是的 這個(gè)月申報(bào)十二月的稅你們不能抵扣
那個(gè)也就幾百塊,我現(xiàn)在想按申報(bào)表帶出來(lái)走,相當(dāng)于認(rèn)證了又抵了。那我賬怎么做平
你之前沒(méi)勾選那個(gè)發(fā)票表里帶不出來(lái)