可以的,可以這么做。
老師好~我們是酒店業,上個月有旅行社現付消費的未開發票。我做賬務處理時直接記收入了,借銀行存款,帶主營業務收入。本月旅行社向我公司索取發票,我們開了發票,應該如何記賬?如果再做一遍收入的話,不是重復了嗎?
老師我們是小規模公司,對方開的成本發票是專票,我們不能抵扣,做賬的時候抵扣款需要體現出來嗎。需要這樣嗎借:主營業務成本 應交稅費_進項稅 貸:銀行存款還是借:主營業務成本 貸:銀行存款
假設公司小規模是從事軟硬件銷售和服務的,銷售發票是技術服務費,采購發票也是技術服務。 請問進項技術服務費可以直接做到主營業務成本嗎?以下分錄對嗎 借:應收帳款 貸:主營業務收入 借:主營業務成本 貸:銀行存款
老師我們是咨詢公司,我們收到差旅費發票,靈活就業平臺服務費發票,怎么做賬,直接借記主營業務成本,進項稅貸記銀行存款嗎,差旅費(住宿,吃飯)普票的話,也可以計入主營業務成本嗎
老師,請問一下貨運代理公司,我們開發票出去是貨物運輸代理服務費。那收到貨物運輸代理服務費,2023年暫估成本。借主營業務成本 貸應付賬款 暫估入庫 收到發票,借主營業務成本 紅字,貸應付賬款暫估入庫紅字。收到發票重新做借 利潤分配未分配 貸應付賬款 **公司。可以嗎? 還是說收到發票直接借主營業務成本 貸應付賬款
老師你好,如果公司要注銷,實收資本是200萬,帳上貨幣資金有150萬,沒有應收和應付款,那這150萬是要分給股東要交稅嗎?
老師,這個是什么費用,怎么做分錄
期初數為什么沖不了???它的賬錯了嗎
匯算清繳時,招待費需要調減,調整表怎么填?
什么影響企業所得稅申報呢?或者什么有利于企業年度匯算清繳減少企業所得稅
勞務派遣公司在個稅申報代發人員工資的時候,能以勞務所得的形式來申報不
請問公司的餐飲費怎么入賬
邊角料無銷項發票、毛利低利潤低、、環保稅入庫少、繳納土地使用稅少不成比例、無電費發票,這樣的說明怎么寫呀
老師 我們是農業種植公司 給種菜的棚買了保險 是用個人卡付給保險公司的 但是發票開到公司 然后棚壞啦 保險公司賠付啦錢 我從頭該怎么做賬
購買宿舍用熱水器是進什么費用科目?
老師,收到普票的話,也是直接借記主營業務成本(發票金額)貸記銀行存款嗎?
可以這么做的,有對應的收入就行。
我們是咨詢公司,收入就只有咨詢服務費
對的呀,提供服務人員的支出就屬于成本。你有對應的咨詢服務就行了。那意思是,收入和成本需要匹配呀,你有收入才能有做成本。
嗯嗯,明白了老師,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。