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老師, 報銷 24 年的費用,1 月份支付,24 年 12 月賬目 摘要是否可以寫計提費用?或者應該怎么寫?

2025-01-06 08:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-01-06 08:39

你好是的,計提12月xx費用

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快賬用戶5557 追問 2025-01-06 08:42

1 月份開的專票,假設費用價稅合計 103 元,稅率 3%,12 月份分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-01-06 08:44

你好,你直接借,比如管理費用-暫估103貸,應付賬款103。 然后在下個月的時候紅字沖減暫估的,按照發票重新做就好了。

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快賬用戶5557 追問 2025-01-06 08:50

哦哦,好嘞,謝謝!

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齊紅老師 解答 2025-01-06 08:50

你好,不用客氣的了。

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相關問題討論
你好是的,計提12月xx費用
2025-01-06
同學你好 是什么會計準則
2024-05-10
學員朋友您好,若23年真實發生的管理費用,24年才取得發票,通常應在24年入賬。若23年已計提,24年支付,會計分錄為:23年計提時借:預提費用,貸:應付賬款;24年支付時借:應付賬款,貸:銀行存款。發票和報銷單附在24年憑證里。
2024-03-09
同學你好 一月份報銷的如果12月還沒結賬就放在12月哦
2024-01-19
在2025年,借利潤分配未分配利潤,貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費 貸銀行存款匯算清繳納稅條減就行。
2025-04-11
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