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我們的銷售客戶舉行活動(dòng),我們公司需要贊助費(fèi)用直接轉(zhuǎn)賬給客戶公司,這筆贊助支出能算廣告性質(zhì)的贊助支出稅前扣除嗎?在入賬時(shí)需要以發(fā)票入賬嗎?

2025-01-03 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-03 10:13

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,贊助支出一般不得稅前扣除,但廣告性質(zhì)的贊助支出在符合特定條件下可以按照廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的規(guī)定進(jìn)行扣除 需要有發(fā)票

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根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,贊助支出一般不得稅前扣除,但廣告性質(zhì)的贊助支出在符合特定條件下可以按照廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的規(guī)定進(jìn)行扣除 需要有發(fā)票
2025-01-03
您好,你們公司支出的話直接記入這個(gè)營業(yè)外支出
2023-01-03
同學(xué)你好 是計(jì)入營業(yè)外支出貸
2023-11-07
對于第三方支付公司而言,這補(bǔ)貼的50元可以作為銷售費(fèi)用進(jìn)行處理。具體來說,支付公司可以將其記入“銷售費(fèi)用”科目,以記錄該筆補(bǔ)貼支出的發(fā)生。 關(guān)于是否需要繳稅的問題,根據(jù)中國稅法規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)就其取得的收入繳納增值稅等稅費(fèi)。在這個(gè)例子中,支付公司向航空公司客戶提供補(bǔ)貼,實(shí)質(zhì)上是一種營銷推廣行為,屬于提供的勞務(wù)收入。因此,支付公司應(yīng)當(dāng)就其補(bǔ)貼的50元繳納增值稅等稅費(fèi)。 至于是否可以稅前列支的問題,根據(jù)中國稅法規(guī)定,企業(yè)的銷售費(fèi)用可以在稅前列支。但是,具體的稅務(wù)處理還需要根據(jù)具體情況而定。在這個(gè)例子中,支付公司向航空公司客戶提供補(bǔ)貼,是為了維護(hù)客戶關(guān)系和擴(kuò)大市場份額。因此,可以認(rèn)為這是一種正常的商業(yè)推廣行為,可以在稅前列支
2023-11-01
?您好 計(jì)算如下 國債利息收入調(diào)減25萬元 廣告費(fèi)限額(4000%2B250)*0.15=637.5? 調(diào)增112.5 非廣告贊助支出調(diào)增 40萬元 壞賬準(zhǔn)備調(diào)增4萬元 應(yīng)納稅額(450-25%2B112.5%2B40%2B4)*0.25=145.375
2020-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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